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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000444
Monto de la Factura
₲ 4.593.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165326
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.367.859

Retención DNCP
₲ 16.368
Retención IVA
₲ 125.264
Retención Renta
₲ 83.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-90722
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.937.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.937.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266362
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios