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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0019875
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115925
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-48799
Monto Contrato
₲ 99.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.622.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.622.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227296
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, CENTRALES TELEFONICAS Y SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas