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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019299
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55312
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.742.943

Retención DNCP
₲ 10.905
Retención IVA
₲ 11.835
Retención Renta
₲ 84.317
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
54-16
Código de Contratación (CC)
CO-23023-16-133233
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.916.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.118.196

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316421
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes y servicios conexos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH