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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002904
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132837
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320

Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12004-14-92234
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.488.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.488.716

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273045
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores