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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 12.029.160
Nro. Solicitud de Transferencia
40006
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.029.160

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22381
Monto Contrato
₲ 82.568.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.521.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.521.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206693
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1