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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0064525
Monto de la Factura
₲ 57.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100462
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.775.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-33007
Monto Contrato
₲ 142.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.577.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.577.589

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216027
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguros para Vehículos y Edificios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1