Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010724
Monto de la Factura
₲ 14.861.287
Nro. Solicitud de Transferencia
106722
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
08-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.861.287
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
28/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-26561
Monto Contrato
₲ 412.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.340.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.340.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213342
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2