Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007930
Monto de la Factura
₲ 9.389.536
Nro. Solicitud de Transferencia
79504
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.389.536
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
28/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-26561
Monto Contrato
₲ 412.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.340.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.340.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213342
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2