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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010049
Monto de la Factura
₲ 1.220.938
Nro. Solicitud de Transferencia
68162
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2012
Fecha de la Transferencia
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.220.938

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
28/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-26561
Monto Contrato
₲ 412.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.340.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.340.105

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213342
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2