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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 10.418.063
Nro. Solicitud de Transferencia
36613
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2011
Fecha de la Transferencia
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.418.063

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22167
Monto Contrato
₲ 163.865.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.835.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.835.665

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206730
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles e Insumos de Oficina
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1