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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022694
Monto de la Factura
₲ 6.134.896
Nro. Solicitud de Transferencia
112487
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.778.627

Retención DNCP
₲ 21.639
Retención IVA
₲ 167.315
Retención Renta
₲ 167.315
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-194709
Monto Contrato
₲ 254.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.756.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.756.150

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379696
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria