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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001001
Monto de la Factura
₲ 3.824.120
Nro. Solicitud de Transferencia
185465
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.602.702

Retención DNCP
₲ 13.498
Retención IVA
₲ 103.552
Retención Renta
₲ 104.368
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196934
Monto Contrato
₲ 37.977.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.600.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.600.311

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso