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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021832
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110116
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.707

Retención DNCP
₲ 2.293
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
524/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-188634
Monto Contrato
₲ 184.499.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.195.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.195.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369405
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL HOSPITAL M.I.SAN PABLO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)