Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000064
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.513.150
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            68986
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            21-06-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-07-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-07-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.294.079
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 16.546
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 74.589
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 127.936
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIMEX S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80066188-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            011/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-20-195235
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 91.396.620
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 86.849.992
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 86.849.992
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            381247
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"
        