Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002068
Monto de la Factura
₲ 2.292.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141101
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.283.531
Retención DNCP
₲ 8.469
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195945
Monto Contrato
₲ 76.818.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.650.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.650.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena
