Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000991
Monto de la Factura
₲ 1.025.400
Nro. Solicitud de Transferencia
189412
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 993.818
Retención DNCP
₲ 3.617
Retención IVA
Retención Renta
₲ 27.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-190801
Monto Contrato
₲ 224.765.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.511.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.511.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380128
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y DESCARTABLES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma
