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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000441
Monto de la Factura
₲ 3.578.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163554
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.396.359

Retención DNCP
₲ 12.997
Retención IVA
₲ 68.654
Retención Renta
₲ 100.490
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-192476
Monto Contrato
₲ 9.021.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.580.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.580.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá