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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000667
Monto de la Factura
₲ 9.574.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186050
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.931.324

Retención DNCP
₲ 33.422
Retención IVA
₲ 261.109
Retención Renta
₲ 348.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-192111
Monto Contrato
₲ 159.091.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.330.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.330.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380106
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma