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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0010864
Monto de la Factura
₲ 8.447.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126851
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.187.317

Retención DNCP
₲ 29.797
Retención IVA
Retención Renta
₲ 230.386
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-192111
Monto Contrato
₲ 159.091.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.330.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.330.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380106
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma