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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 19.842.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83645
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.689.722

Retención DNCP
₲ 69.988
Retención IVA
₲ 541.145
Retención Renta
₲ 541.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Codas Thompson Moreno Iribas
RUC
80112425-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195118
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.732.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.732.986

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380769
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Medicos Especializados - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu