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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0005799
Monto de la Factura
₲ 5.314.200
Nro. Solicitud de Transferencia
4620
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.005.589

Retención DNCP
₲ 18.745
Retención IVA
₲ 144.933
Retención Renta
₲ 144.933
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Nº 52/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-189217
Monto Contrato
₲ 21.256.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.205.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.205.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ZOONOSIS Y CENTRO ANTIRRABICO-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)