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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0002871
Monto de la Factura
₲ 24.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49631
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.667.479

Retención DNCP
₲ 84.884
Retención IVA
₲ 656.320
Retención Renta
₲ 656.317
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163771
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.611.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.574.796

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345145
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS Y ENSERES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia