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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001749
Monto de la Factura
₲ 70.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123369
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.039.463

Retención DNCP
₲ 251.219
Retención IVA
₲ 1.922.591
Retención Renta
₲ 1.281.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
37/18
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160006
Monto Contrato
₲ 88.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.539.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.632.627

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa