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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002421
Monto de la Factura
₲ 674.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71277
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 639.818

Retención DNCP
₲ 2.450
Retención IVA
₲ 12.791
Retención Renta
₲ 18.941
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165032
Monto Contrato
₲ 193.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.958.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.662.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344996
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia