Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000119
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.450.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            181494
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-12-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.249.649
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 12.169
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 94.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 94.091
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A. Y SOFTSHOP S.A.
        
                                    RUC
                            
            80092696-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            1
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-18-153750
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 228.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 215.532.204
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 214.530.449
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            327702
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
             ADQUISICION DE SERVIDORES PARA REPLICACION EXTERNA Y CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOUSING PARA SERVIDORES DE REPLICACION EXTERNA - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        