Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000909
Monto de la Factura
₲ 39.981.800
Nro. Solicitud de Transferencia
100042
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.659.947
Retención DNCP
₲ 141.027
Retención IVA
₲ 1.090.413
Retención Renta
₲ 1.090.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158889
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.174.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.598.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345319
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS JUZGADOS DE LUQUE Y SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central