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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0015018
Monto de la Factura
₲ 6.477.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77921
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.101.333

Retención DNCP
₲ 22.848
Retención IVA
₲ 176.660
Retención Renta
₲ 176.659
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-159487
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.558.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.196.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344993
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia