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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0010725
Monto de la Factura
₲ 10.762.750
Nro. Solicitud de Transferencia
181533
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.137.727

Retención DNCP
₲ 37.963
Retención IVA
₲ 293.530
Retención Renta
₲ 293.530
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-159487
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.558.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.196.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344993
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia