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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 23.642.700
Nro. Solicitud de Transferencia
82094
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.483.778

Retención DNCP
₲ 84.254
Retención IVA
₲ 644.801
Retención Renta
₲ 429.867
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
E. G. PUBLICIDAD Y MARKETING SA
RUC
80019308-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-119109
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.180.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.180.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293056
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica