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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013716
Monto de la Factura
₲ 27.615.997
Nro. Solicitud de Transferencia
81730
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.615.997

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-147602
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.054.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.054.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326947
Nombre de la Licitación
Visibilidad del Proyecto DeTIEC
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec