Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012227
Monto de la Factura
₲ 1.202.900
Nro. Solicitud de Transferencia
185671
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.198.526
Retención DNCP
₲ 4.374
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145724
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.182.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.149.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331970
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo