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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003339
Monto de la Factura
₲ 20.646.995
Nro. Solicitud de Transferencia
166205
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.407.341

Retención DNCP
₲ 72.828
Retención IVA
₲ 563.100
Retención Renta
₲ 563.100
Multa
₲ 40.626

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-146799
Monto Contrato
₲ 330.351.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.712.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.712.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333963
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social