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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 21.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30463
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.769.442

Retención DNCP
₲ 77.830
Retención IVA
₲ 595.637
Retención Renta
₲ 397.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ARNULFO CABRAL RUIZ
RUC
1221128-1
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-152211
Monto Contrato
₲ 146.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.368.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.368.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336667
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para el Funcionamiento del Espacio de Desarrollo Infantil, para hijos de los funcionarios de la SNNA.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia