Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000118
Monto de la Factura
₲ 6.598.125
Nro. Solicitud de Transferencia
21756
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.214.954

Retención DNCP
₲ 23.273
Retención IVA
₲ 179.949
Retención Renta
₲ 179.949
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-151819
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.781.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.781.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336170
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y reparac. de Vehiculos de la marca Mercedes Benz
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional