Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003894
Monto de la Factura
₲ 2.659.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92445
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.659.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3845
Monto Contrato
₲ 38.322.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.253.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.253.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195702
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo