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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013093
Monto de la Factura
₲ 2.823.040
Nro. Solicitud de Transferencia
99406
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.040

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
33/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9171
Monto Contrato
₲ 26.168.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.885.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.885.321

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional