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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003089
Monto de la Factura
₲ 1.721.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122953
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.621.057

Retención DNCP
₲ 6.070
Retención IVA
₲ 46.937
Retención Renta
₲ 46.936
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12020-20-186779
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 690.629.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.634.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373453
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Móviles de la Institución Plurianual 2020-2021 Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia