Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 426.850
Nro. Solicitud de Transferencia
101229
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 405.927
Retención DNCP
₲ 1.521
Retención IVA
₲ 11.641
Retención Renta
₲ 7.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-102472
Monto Contrato
₲ 253.651.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.877.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.877.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272960
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico
