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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000716
Monto de la Factura
₲ 4.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75794
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.070.202

Retención DNCP
₲ 15.253
Retención IVA
₲ 116.727
Retención Renta
₲ 77.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-96639
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.362.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.362.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275809
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Gimnasio para la EDEFISFA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1