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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000474
Monto de la Factura
₲ 34.412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14218
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.725.186

Retención DNCP
₲ 122.632
Retención IVA
₲ 938.509
Retención Renta
₲ 625.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
103/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-96188
Monto Contrato
₲ 196.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.300.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.300.958

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3