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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027256
Monto de la Factura
₲ 1.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.155.782

Retención DNCP
₲ 4.218
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
01/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85857
Monto Contrato
₲ 67.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.194.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.194.038

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251215
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5