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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0007655
Monto de la Factura
₲ 60.077.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93439
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.077.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85719
Monto Contrato
₲ 251.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.865.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.865.357

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263740
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Generales (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2