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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000889
Monto de la Factura
₲ 20.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145016
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-91424
Monto Contrato
₲ 328.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.804.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.804.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271420
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3