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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-004-0001362
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133344
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.596.101

Retención DNCP
₲ 58.444
Retención IVA
₲ 447.273
Retención Renta
₲ 298.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-92413
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.881.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.881.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277323
Nombre de la Licitación
Servicio de Hoteleria y Restaurante
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes