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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002793
Monto de la Factura
₲ 71.483.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151690
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.979.034

Retención DNCP
₲ 254.739
Retención IVA
₲ 1.949.536
Retención Renta
₲ 1.299.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PZ FLIGHT S.A.
RUC
80071553-5
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-101124
Monto Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.069.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.069.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282982
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo