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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
JUNIO/2015
Monto de la Factura
₲ 3.029.641
Nro. Solicitud de Transferencia
72570
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.946.285

Retención DNCP
₲ 11.721
Retención IVA
₲ 11.831
Retención Renta
₲ 59.804
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-91196
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.421.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.421.599

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura