Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014550
Monto de la Factura
₲ 801.865
Nro. Solicitud de Transferencia
87235
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.338
Retención DNCP
₲ 3.067
Retención IVA
₲ 5.810
Retención Renta
₲ 15.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-91196
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.421.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.421.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura
