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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002551
Monto de la Factura
₲ 6.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38366
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.980.965

Retención DNCP
₲ 22.668
Retención IVA
₲ 144.239
Retención Renta
₲ 236.128
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-243099
Monto Contrato
₲ 11.701.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.980.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.980.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)