Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003796
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169855
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.793
Retención DNCP
₲ 1.207
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-244466
Monto Contrato
₲ 49.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.835.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.835.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438797
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2023 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social
