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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009729
Monto de la Factura
₲ 36.147.500
Nro. Solicitud de Transferencia
177737
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.375.615

Retención DNCP
₲ 128.817
Retención IVA
₲ 985.841
Retención Renta
₲ 657.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
22/16
Código de Contratación (CC)
CO-12016-16-134393
Monto Contrato
₲ 279.130.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.448.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.448.412

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308987
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional